Izveštaji
Dnevni finansijski izveštaji
Januar 2021. godine
Finansijski izveštaj za 12.01.2021.|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
11.01.2021. | 3.343.096,45 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
12.01.2021. |
467,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
467,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
12.01.2021. |
1.455.776,73 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
12.01.2021. |
1.887.786,72 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
1.265.984,72 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
6.875,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
182.917,01 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.455.776,73 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
12.01.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Inopharm | 101743912 | 062 | 6.875,00 |
|
2 |
Dugme | 100866224 | 06E | 79.022,00 |
|
3 |
Edin Kantarević | 108086489 | 06E | 15.000,00 |
|
4 |
Vip | 104704549 | 06E | 64.177,79 |
| 5 | Bel Fero | 109508887 | 06E | 14.900,00 |
| 6 | BC Info | 100864577 | 06E | 64.537,20 |
|
7 |
IPC | 100146141 | 06E | 46.500,00 |
|
8 |
Neo Yu Dent | 101651803 | 05E | 24.420,40 |
|
9 |
Four Dental | 110293599 | 05E | 66.000,00 |
|
10 |
Omladinska zadruga | 102140004 | 06E | 102.268,12 |
| 11 | MD Higijena | 105676186 | 06E | 145.958,40 |
|
12 |
Inel | 100236830 | 06E | 9.574,80 |
|
13 |
Lavija | 100102852 | 06E | 116.280,00 |
|
14 |
Net Servis | 110161090 | 06E | 200.000,00 |
|
15 |
ElektroAS | 105836364 | 06E | 65.956,00 |
| 16 | Osiguranje Dunav | 06E | 251.390,00 | |
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | ||||

